老師好,一般計稅,3月向甲方上報產值200萬,4月甲方確認產值100萬,5月收到甲方工程款50萬并開具發(fā)票,3、4、5月相應的分錄怎么做?如果全在3月發(fā)生又怎么做呢?謝謝!
cwgs
于2020-03-26 21:26 發(fā)布 ??2203次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-03-26 21:36
一、3月賬務處理:
借:庫存商品200萬元
貸:生產成本200萬元
二、4月賬務處理:
借:庫存商品100萬元
貸:生產成本100萬元
三、5月賬務處理
借:應收賬款50萬元
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
不存在全在3月份賬務處理。因為不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
相關問題討論

你好!
借:銀行存款
貸:預收賬款
應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2020-01-08 08:58:16

一、3月賬務處理:
借:庫存商品200萬元
貸:生產成本200萬元
二、4月賬務處理:
借:庫存商品100萬元
貸:生產成本100萬元
三、5月賬務處理
借:應收賬款50萬元
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
不存在全在3月份賬務處理。因為不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
2020-03-26 21:36:59

您好
借:銀行存款
貸:預收賬款
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
2019-10-16 16:53:53

借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅-銷項
摘要就寫:開具工程款,確認收入
2020-01-11 13:58:57

結算是1000萬 發(fā)票也要開具1000萬 剩下的0.1萬應收做轉出至營業(yè)外支出
2020-05-13 11:15:06
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cwgs 追問
2020-03-26 21:38
cwgs 追問
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江老師 解答
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