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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-26 21:36

一、3月賬務處理:
借:庫存商品200萬元
貸:生產成本200萬元
二、4月賬務處理:
借:庫存商品100萬元
貸:生產成本100萬元
三、5月賬務處理
借:應收賬款50萬元
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
不存在全在3月份賬務處理。因為不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未來的事。

cwgs 追問

2020-03-26 21:38

不好意思老師,忘了一點,是建筑企業(yè)

cwgs 追問

2020-03-26 21:41

我意思是,比如3月15日上報200萬產值,3月20日甲方確認100萬,然后3月25日就收到50萬工程款了?

江老師 解答

2020-03-26 21:41

建筑開發(fā)企業(yè)(房開企業(yè))?還是建筑施工企業(yè)?還是建筑勞務公司?

cwgs 追問

2020-03-26 21:42

施工

cwgs 追問

2020-03-26 21:44

上報200萬,甲方確認100萬,之間相差的100萬怎么做賬務處理?后面確認及收到之間相差的50萬又怎么處理呢?謝謝!

江老師 解答

2020-03-26 21:47

你是想按工程進度確認收入,還是想按開發(fā)票確認收入?
收的工程款,是預收賬款

cwgs 追問

2020-03-26 21:49

如方便,煩請兩種都處理下?謝謝老師!

江老師 解答

2020-03-26 21:52

一、按開具發(fā)票的金額確認收入,發(fā)票開多少就確認多少收入,沒開發(fā)票,不確認收入,按實際發(fā)生的工程施工成本只歸集工程施工的數據;
二、按實際雙方確認的100萬元確認收入。結轉對應的成本

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相關問題討論
你好! 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2020-01-08 08:58:16
一、3月賬務處理: 借:庫存商品200萬元 貸:生產成本200萬元 二、4月賬務處理: 借:庫存商品100萬元 貸:生產成本100萬元 三、5月賬務處理 借:應收賬款50萬元 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 不存在全在3月份賬務處理。因為不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未來的事。
2020-03-26 21:36:59
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-10-16 16:53:53
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅-銷項 摘要就寫:開具工程款,確認收入
2020-01-11 13:58:57
結算是1000萬 發(fā)票也要開具1000萬 剩下的0.1萬應收做轉出至營業(yè)外支出
2020-05-13 11:15:06
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