
。19年12月到2020年2月期間都做成了管理費(fèi)用。但電子票一直沒打印出來。現(xiàn)在把這幾個月沒打印出來的都開成專票了。那是不直接紅沖這個會計(jì)科目。再做重做憑證?
答: 你好,是的,直接紅沖之前的分錄,再做重做憑證(跨年涉及損益的科目通過以前 年度損益調(diào)整科目核算)
企業(yè)在建設(shè)階段,沒有設(shè)置管理費(fèi)用科目,企業(yè)網(wǎng)銀收到0.12賬號認(rèn)證費(fèi),會計(jì)憑證怎么做呢?
答: 學(xué)員朋友您好,執(zhí)行企業(yè)會計(jì)制度則計(jì)入長期待攤費(fèi)用開開辦費(fèi),等到籌建期結(jié)束進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營之日可以一次性,記入當(dāng)期損益
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,今年社保基數(shù)增加以后,3850。我還是按去年3500計(jì)提的,管理費(fèi)用我計(jì)提的社保少提了,做5月份憑證剛發(fā)現(xiàn)少提的社保再做上差額科目怎么做。1-4月份都是按最低基數(shù)交的
答: 你好 那你就把少計(jì)提的部分 補(bǔ)計(jì)提就行 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)付職工薪酬 把少計(jì)提的金額做上
我們公司12月份有一筆商標(biāo)轉(zhuǎn)入,我錄管理費(fèi)用的二級明細(xì)科目錄什么呢?1月份付款的,憑證要怎么錄呢?30萬 是不是還需要做攤銷?
2018年一年(1-12月)建設(shè)期管理費(fèi)用調(diào)整至工程施工科目,是不是要先做調(diào)整憑證最后再結(jié)轉(zhuǎn)本期損益


隔壁王老二 追問
2020-03-26 15:49
鄒老師 解答
2020-03-26 15:51
隔壁王老二 追問
2020-03-26 16:14
鄒老師 解答
2020-03-26 16:18
隔壁王老二 追問
2020-03-26 16:31
鄒老師 解答
2020-03-26 16:35
隔壁王老二 追問
2020-03-26 16:36
鄒老師 解答
2020-03-26 16:37
隔壁王老二 追問
2020-03-26 16:55
鄒老師 解答
2020-03-26 16:56