- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-05-10 15:50
研發(fā)人員在計提社保和工資時可不可以這樣做 借:研發(fā)支出-工資/社保
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月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))
2016-05-10 15:38:33

你好,可以在以后月份確認繳納了補計提
2016-12-02 11:12:34

您好,當月從工資中扣的下個月社保,借 其他應(yīng)付款
2019-05-13 17:42:08

參考這個
2019-03-08 16:37:10

你好,計提 借 管理費用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資
計提單位繳納部分 借 管理費用 -社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸 銀行存款
2020-06-08 16:39:45
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鄒老師 解答
2016-05-10 15:38
鄒老師 解答
2016-05-10 15:55