老師,本單位有基層工會,請問基層工會的預(yù)算要是跟 問
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會規(guī)定流程填報預(yù)算調(diào)整表,說明差異原因(如活動取消、費用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計風(fēng)險,審計會重點核查差異原因,若理由不充分(如無合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請問,申報24年殘疾人保證金時,55人,但殘疾人1人入職 問
那個要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

老師,公司需要收回尾款,有幾種形式方法,可以調(diào)出和a公司的詳細(xì)的往賬 。
答: 去往來科目那里查明細(xì)就行了
老師,公司貨款,有一部分尾款沒有收回來,跟客戶溝通,最后是以折讓的形式給他們的優(yōu)惠,剩余的尾款就不要了,這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
答: 需要你們單位開具紅字發(fā)票,根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)收賬款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板有以前的一家公司不營業(yè)了,但是還有很多尾款沒收回來,也不好要回來,所以就請外面的個人去追,給他按收回款提成,那這個收回來的錢,如何才能入帳呀
答: 你好!這個如果你要入外帳,需要對方提供勞務(wù)發(fā)票

