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送心意

許老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-03-26 08:31

借:原材料/庫存商品等-暫估     貸:銀行存款

正信 追問

2020-03-26 08:33

之前記錄得是借 預(yù)付款!貸 銀行存款

許老師 解答

2020-03-26 08:35

這樣處理,也可以的哦。關(guān)鍵是,怕發(fā)票老是不到,以后賣出結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,有點(diǎn)麻煩

正信 追問

2020-03-26 08:37

對的,預(yù)付賬款抵消了進(jìn)貨,最后就不知道多少發(fā)票沒收到

許老師 解答

2020-03-26 08:42

這樣的話,你可以先做暫估的。等發(fā)票來一批,你再用原材料等科目沖減暫估的(只是明細(xì)不一樣)。

正信 追問

2020-03-26 08:46

我想用預(yù)付的最后對應(yīng)未開發(fā)票的,怎么做分錄呢

許老師 解答

2020-03-26 08:50

這樣的話   發(fā)票未到
借:預(yù)付賬款    貸:銀行存款    
等發(fā)票到了    借:原材料等    貸:預(yù)付賬款   (沖減的哦)

正信 追問

2020-03-26 08:57

中間貨分批到,發(fā)票一直未到

許老師 解答

2020-03-26 09:00

一直沒有發(fā)票的話,就只能先掛在預(yù)付上面了。
當(dāng)然,如果不是一個供應(yīng)商的話,在預(yù)付后面,要設(shè)置明細(xì)的。
這個的話,也要催催他們了

正信 追問

2020-03-26 09:03

比如昨天已經(jīng)預(yù)付了20萬,今天收到5000的貨,帶有收貨單,如果我借記原材料,貸用什么???如果用預(yù)付款,那我預(yù)付款里面的余額就跟未收到發(fā)票不相符了!

許老師 解答

2020-03-26 09:07

我說的,5000元如果只是貨,而沒有發(fā)票的話,就用
借:原材料-暫估   貸:預(yù)付賬款
這個時候,原材料-暫估,也是沒有收到發(fā)票的呀。
如果你不習(xí)慣的話,就只能不處理,一直掛在預(yù)付上面

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相關(guān)問題討論
您好 這個直接就是暫估入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款
2022-01-23 10:47:59
是外賬,比如付輪胎款、修理費(fèi),或者柴油,我們公司主要是生產(chǎn)混凝土、運(yùn)輸車輛較多
2016-07-08 21:11:42
你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
2019-08-30 15:21:32
借:原材料/庫存商品等-暫估 貸:銀行存款
2020-03-26 08:31:23
借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票;借成本費(fèi)用 科目 貸預(yù)付賬款
2019-01-23 10:13:26
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