国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-25 22:04

是對的,你寫沒有問題這個

清純 追問

2020-03-25 22:13

也就是說應(yīng)付職工薪酬要等于實發(fā)工資加上社保個人部分。

maize老師 解答

2020-03-25 22:14

是的,準(zhǔn)則是這樣的,是的,

清純 追問

2020-03-25 22:18

2月賬戶退回的社保單位部分怎么做賬?2月社保沒有進行計提。
3月社保直接是減免了,怎么做賬?需要計提嗎?

maize老師 解答

2020-03-25 22:19

不做賬,直接不做就可以,。2 ,計提,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,你自己選擇,

清純 追問

2020-03-25 22:23

2月當(dāng)月沒計提,交了費,直接記管理費,銀行。3月退費單位部分到賬。這種情況怎么做?

maize老師 解答

2020-03-25 22:25

借銀行借管理費用負(fù)數(shù)

清純 追問

2020-03-25 22:29

直接沖呀?還有別的方法沒?

maize老師 解答

2020-03-25 23:12

借銀行貸營業(yè)外收入,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
你好,是可以這樣處理的
2017-08-04 16:04:23
同學(xué),你好,你的是處理正確啊 B公司總共欠你4400是對的 工資和公司社保部分
2024-04-07 14:16:07
嗯是的 這樣做分錄是對的哈
2020-07-08 16:19:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...