公司19年12月進(jìn)了一批貨,當(dāng)月銷售了部分商品且已經(jīng)開了對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票,現(xiàn)在的問題是 進(jìn)貨的發(fā)票還沒拿到也就是還沒做入庫 12月對(duì)未做入庫處理又已經(jīng)開始銷售的商品做了暫估入賬 3月對(duì)方取消了合同 發(fā)票就要沖紅作廢 這樣的分錄該怎么做才合理啊
DXP小萍
于2020-03-25 18:43 發(fā)布 ??550次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論

沖銷前期確認(rèn)的收入,沖銷收入對(duì)應(yīng)的成本。
2020-03-25 18:45:23

暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:庫存商品--暫估,貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品--暫估
2017-02-27 23:20:02

借:費(fèi)用/成本科目
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
新取得發(fā)票后,再做一筆進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)去。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:費(fèi)用/成本科目
2018-04-02 11:25:30

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本
借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-06-26 16:21:25

已結(jié)轉(zhuǎn),沖暫估,按差額調(diào)增庫存及結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
2017-04-11 23:47:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息