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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-25 13:51

您好
請問什么原因造成的差異

惠杰 追問

2020-03-25 13:57

計算錯誤

惠杰 追問

2020-03-25 13:57

bamboo老師 解答

2020-03-25 13:59

那可以做分錄調(diào)整 如果多計提了 現(xiàn)在就沖減  少計提了 現(xiàn)在就補計提

惠杰 追問

2020-03-25 14:04

單位部分多計提了 個人部分少計提了,這樣怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:05

您單位部分計提的時候怎么寫分錄的 個人的怎么寫的

惠杰 追問

2020-03-25 14:18

單位計提
借:管理費用-社保費
     貸:應(yīng)付職工薪酬

個人計提:
借:主營業(yè)務(wù)成本
     貸:應(yīng)付職工薪酬

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:20

借;管理費用-社保費 借方紅字  多計提金額
貸:應(yīng)付職工薪酬   貸方紅字  
借:主營業(yè)務(wù)成本  少計提金額
貸:應(yīng)付職工薪酬

惠杰 追問

2020-03-25 14:27

我是修改在這個月份可以嗎

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:28

是去年的 對吧 大概多少金額?

惠杰 追問

2020-03-25 14:43

1000多塊錢

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:45

那可以在這個月調(diào)整

惠杰 追問

2020-03-25 14:46

金額大了就不行了是吧

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:47

是的 金額大的話 要用以前年度損益調(diào)整科目

惠杰 追問

2020-03-25 14:57

多大的金額算是大數(shù)呢

bamboo老師 解答

2020-03-25 14:58

根據(jù)單位規(guī)模吧 重要性 比如您單位虧損0.4萬  正好有0.5萬調(diào)整入賬 就可以使得單位扭虧為盈了   這個0.5就是重要的  就要用以前年度損益調(diào)整

惠杰 追問

2020-03-25 15:00

那要是調(diào)整以前年度損益的分錄怎么做呢

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:01

借;以前年度損益調(diào)整  借方紅字 多計提金額
貸:應(yīng)付職工薪酬 貸方紅字 
借:以前年度損益調(diào)整  少計提金額
貸:應(yīng)付職工薪酬
有差額的話 還要把以前年度損益調(diào)整差額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

惠杰 追問

2020-03-25 15:02

好像在軟件里沒有這個科目

bamboo老師 解答

2020-03-25 15:05

那應(yīng)該是小企業(yè)會計準則
直接用利潤分配-未分配利潤入賬 不通過以前年度損益調(diào)整

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您好 請問什么原因造成的差異
2020-03-25 13:51:42
你好,如果少計提了就補計提,多計提了就做一筆沖減的分錄
2018-10-15 09:44:42
如果只是尾數(shù)差異的話,調(diào)整到計提的工資費用里面
2018-08-16 14:12:31
按實際繳的去調(diào)整分錄
2019-05-07 19:01:49
不用做差異的分錄,等下期計提少回這部分就平了,或者直接紅字沖銷錯誤的憑證再做正確的
2017-01-20 07:04:44
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