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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-25 12:43

你好!
采用簡(jiǎn)易計(jì)稅下從分包方取得的專(zhuān)票能抵扣我公司簡(jiǎn)易計(jì)稅下項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
…不可以的

蔣飛老師 解答

2020-03-25 12:43

如果分包方開(kāi)的是普票我們可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
…發(fā)包方可以差額計(jì)稅的

小青青瓦瓦 追問(wèn)

2020-03-25 13:11

差額是價(jià)稅合計(jì)嗎?我開(kāi)票給建設(shè)方價(jià)稅100萬(wàn),分包發(fā)票價(jià)稅合計(jì)50萬(wàn),我當(dāng)月交50/(1+3%)*3%1.46萬(wàn)

蔣飛老師 解答

2020-03-25 13:19

對(duì)的。


建筑業(yè)涉及差額征稅的幾種情況:
1、納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額,適用3%征收率,計(jì)算繳納增值稅。
2、一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。
3、一般納稅人、小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),選擇或適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷(xiāo)售額,按照3%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。
4、一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額,按照一般計(jì)稅方法計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
5、小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。

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你好! 采用簡(jiǎn)易計(jì)稅下從分包方取得的專(zhuān)票能抵扣我公司簡(jiǎn)易計(jì)稅下項(xiàng)目的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎? …不可以的
2020-03-25 12:43:21
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-06-28 20:21:00
您好 收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2019-08-29 09:24:25
實(shí)際有增值稅要繳納的時(shí)候就會(huì)有增值稅 不是說(shuō)有銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà)就要交附加稅。 例如你的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)大于0 但是你如果還有留抵 抵扣過(guò)以后小于零 不用繳納增值稅就不用繳納附加稅
2019-02-14 17:49:16
你好,不需要預(yù)繳,直接在企業(yè)所在地按期申報(bào)就可以的 是
2023-11-01 11:19:02
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