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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-25 12:07

你好,把原來計提 和發(fā)工資的分錄做負數(shù) 的分錄 損益 科目用以前年度損益 調(diào)整

victoria 追問

2020-03-25 12:29

麻煩老師寫一下分錄呢

victoria 追問

2020-03-25 12:30

我之前做了借:應(yīng)付職工應(yīng)酬  貸管理費用,現(xiàn)在就是應(yīng)付職工薪酬有借方余額

玲老師 解答

2020-03-25 13:31

應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸管理費用 你做的這個是更正的分錄 嗎  ?

玲老師 解答

2020-03-25 13:34

如果金額小 重要性原則 也是可以直接 做更正科目用原來的科目

victoria 追問

2020-03-25 13:53

是的,我現(xiàn)在要怎么修改呢?

玲老師 解答

2020-03-25 14:04

要是金額小,你把原來的分錄不變,金額負數(shù) 就可以了

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相關(guān)問題討論
借:工程施工--人工費貸:現(xiàn)金 。
2018-06-06 09:43:02
你好!你發(fā)工資的時候如何做的分錄。
2019-01-03 17:22:09
您好!你之前的分錄怎么做的呢
2019-01-03 17:11:59
你好,把原來計提 和發(fā)工資的分錄做負數(shù) 的分錄 損益 科目用以前年度損益 調(diào)整
2020-03-25 12:07:59
什么原因98200元又返給法人卡呢?
2017-09-18 14:49:11
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