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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-24 21:56

合并報表不止應(yīng)收應(yīng)付的抵消,期末還有長投和所有者權(quán)益的抵消,損益的抵消,內(nèi)部交易的抵消,很多的。

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相關(guān)問題討論
你好 是的 是按借方填寫對?
2021-10-11 14:01:35
你好,就根據(jù)應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款的賬面價值填寫。
2020-12-16 14:34:01
您好 請問應(yīng)收票據(jù)怎么會出現(xiàn)負值? 收到應(yīng)收票據(jù)沒有入賬么?
2019-06-21 08:16:19
你有應(yīng)收票據(jù)的填寫,沒有的不填寫的 應(yīng)收帳款是應(yīng)收賬款借方明細余額加預(yù)收賬款借方明細余額
2019-09-23 16:20:02
您好 資產(chǎn)負債表還用老的版本的可以 填寫的時候可以合并
2020-04-08 21:21:48
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