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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-24 17:35

借成本費用  應(yīng)交稅費 貸銀行存款

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:47

月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

玲老師 解答

2020-03-24 17:51

月底需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:57

年前時把人工費直接做成支付款了,要怎么在今年調(diào)賬呢

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:57

蒂菲娜 追問

2020-03-24 17:59

之前的會計做錯了

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:00

想調(diào)整過來,不知道怎么調(diào)

玲老師 解答

2020-03-24 18:28

這也是上面的那個問題嗎 ?

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:38

是的,之前的會計做的,現(xiàn)在想調(diào)整過來,從銀行付款的那筆都沒做

玲老師 解答

2020-03-24 18:41

借勞務(wù) 成本貸以前年度損益 調(diào)整  ,借以前年度損益 調(diào)整貸未分配利潤  借 其他應(yīng)付款貸銀行存款

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:47

是不是按他以前做的會計分錄的金額按您的這個會計分錄調(diào)整過來

玲老師 解答

2020-03-24 18:50

對的,金額按原來的金額錄入

蒂菲娜 追問

2020-03-24 18:51

感謝老師!

玲老師 解答

2020-03-24 18:58

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

蒂菲娜 追問

2020-03-24 19:02

好的,現(xiàn)在估計就是沒做銀行存款這筆,賬面余額跟銀行賬余額對不上,剛好是同樣的金額

玲老師 解答

2020-03-24 19:03

你好 看一下銀行明細就可以知道原因

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相關(guān)問題討論
借成本費用 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2020-03-24 17:35:29
你好,單位主營是什么的?這個安裝是用在哪里???
2022-04-15 12:22:53
借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款
2020-03-23 16:00:37
你好 借;勞務(wù)成本 貸;銀行存款等科目 取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2019-01-03 09:01:10
你好!借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費-暫估 貸預付賬款。
2018-10-09 10:23:45
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