老師您好 我們是一個(gè)國企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

小規(guī)模納稅人銷售貨物 開具的增值稅專用發(fā)票,小人是按專用發(fā)票上的不含稅的銷售額的3%交稅嗎?普通發(fā)票上的金額是含稅銷售額嗎?
答: 你好,小規(guī)模納稅人銷售貨物 ,開具的增值稅專用發(fā)票,是按不含稅的銷售額的3%交稅。 普通發(fā)票上的金額是含稅 的
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月銷售乙產(chǎn)品,開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額800萬元,同時(shí)取得銷售乙產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸收入22.6萬元(含增值稅價(jià)格,與銷售貨物不能分別核算),該項(xiàng)業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額為(? )萬元。老師你好,我想知道用的稅率是多少
答: 與銷售貨物不能分別核算,應(yīng)視同價(jià)外收入,稅率為13% 22.6/1.13*13%=2.6萬元 銷項(xiàng)=800*13%%2B2.6
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我們公司小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在季報(bào)增值稅,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是填專用發(fā)票銷售額,還是專用發(fā)票和普通發(fā)票的銷售額合計(jì)?
答: 你好 你們超過標(biāo)準(zhǔn)了嗎

