
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅);電子稅務局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
答: 這個不需要改,申報表是這樣的
老師,申報增值稅系統(tǒng)的銷售額小于稅控盤的銷售額,需要怎么處理呢?
答: 同學,你好,為什么是小于呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人季度申報增值稅,這個季度稅控盤一共開了30200元的含稅銷售額的票,不含稅銷售額為29145.64元,現(xiàn)在申報這一季度增值稅怎么填,
答: 享受免稅 填寫第10欄小薇企業(yè)免稅銷售額
老師,我想問下稅控盤里面實際銷售稅額和銷項正數(shù)稅額相同假如是8,但銷項正廢稅額有數(shù)是3,那最終我這個月應該申報的增值稅是多少呀?
增值稅納稅申報表中應征增值稅不含稅銷售額(0.03征收率)和稅控盤開具的普通發(fā)票不含稅銷售額中的金額相差0.01 點擊提交申報是否有什么影響
就是在增值稅納稅申報表中應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應該填寫稅控盤里的銷項正數(shù)金額還是實際銷售金額呢?


楚溪 追問
2020-03-23 22:26
陳詩晗老師 解答
2020-03-23 22:27