
老師,你好,問一下,內賬的話,比如一筆銷售收入,什么做分錄,款已收,轉去私戶了,
答: 你好,借;其他應收款——某某個人,貸;主營業(yè)務收入
老師 我做內帳 上個月銷售的已經(jīng)入收入了 但是錢沒收 這個月客戶要求開票 才結款 我這個月又給他開票了 這個怎么做分錄
答: 外帳 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在2017年12月的銷售收入已經(jīng)入賬,到2018年1月對賬時對方才說單價多算了要扣減1500元,請問跨年怎樣沖減銷售收入,請告之怎樣做分錄
答: 需要開具紅字發(fā)票,將多開的部分給沖回來。 借:應收賬款 貸:以前年度損益調增 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 金額均為負數(shù) 其實您可以和客戶協(xié)商一下,等下次銷售時,給其做現(xiàn)金折扣或銷售折讓處理,比較省事。


會計學堂-玉 追問
2020-03-23 22:14
鄒老師 解答
2020-03-23 22:15
會計學堂-玉 追問
2020-03-24 07:45
鄒老師 解答
2020-03-24 08:42