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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-23 12:39

你好,同學。
借 其他應收款
貸 營業(yè)外收入
不用,直接作這營業(yè)外收入就可以了

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 12:45

不應該計入營業(yè)外收入吧,很多公司都沒有交的,我們交是因為當時急著要社保發(fā)票,后面繳費通知書都沒有了,大部分沒有交社保的公司都是按實際通知書計提支付的社保吧

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 12:49

減免部分本就是營業(yè)外收入。沒交的人家也是計提后,結轉營業(yè)外收入。

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 12:52

不應該是按繳費通知書來計提嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 12:54

繳費通知書是支付,計提是在你交之前的月末計提處理。

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 12:59

我都是看社保出的繳費通知書、繳費明細單具體金額計提的啊,現(xiàn)在減免了,社保給的也是減免后的數(shù)據(jù),那您意思是要自己按比例計算計提的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 13:00

是的,還是要正常計提,只是交納的這一部分轉營業(yè)外收入。

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:03

老師,如果我按減免的計提,減免的支付,也可以的吧,我的理解是,正常計提就把減免部分轉入營業(yè)外收入,直接按減免的計提也可以吧

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 14:08

也是可以的,兩種處理的最終結果都是一致的

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:08

那我明白了

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:09

老師,2月多交的部分放到了社保暫存款,沒有退回來,我還是不理解怎么做

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 14:10

沒有退回來,你就計其他應收款處理。
后面沖以后要交的直接抵消 就可以了

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:15

借其他應收款,貸應付職工薪酬社保 嗎?那什么時候轉入營業(yè)外收入

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 14:16

你這分錄是什么意思
你這是交納還是計提?

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:16

沖減多計提部分呀

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 14:17

你減計提 部分,你應該是貸 Xx費用。

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:25

沖減的是計提的分錄嗎?借其他應收款貸管理費用?那支付時應付職工薪酬-社保這個科目也多了呢?

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 14:30

首先你計提
借 管理費用
貸 應付職工薪酬 
然后交納
借 應付職工薪酬 
貸 銀行存款
你這多交的部分后面可以抵減,
借 其他應收款
貸 營業(yè)外收入

香菇?jīng)? 追問

2020-03-23 14:34

我不理解,借其他應收款,貸營業(yè)外收入是做在哪一步的?
2月計提1000
借管理費用-社保1000
貸應付職工薪酬-社保1000

支付借應付職工薪酬-社保1000
其他應收款400
貸銀行1400

現(xiàn)在減免后暫存款800,那么我要如何處理?3月抵這部分怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2020-03-23 14:38

借 其他應收款 800
貸 營業(yè)外收入  800
你交1400,暫估800,就相當 于減免了800,這個其他應收款放在后面繼續(xù)抵減。
抵減時
借 應付職工薪酬 ,比如要交1000
貸 其他應收款  800,抵減
銀行存款地200

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相關問題討論
您好 按照實際需要交納的社保費計提 然后繳納就好了 跟前面月份一樣的 只是金額不同
2020-03-25 15:10:42
你好,按實際金額計提和繳納就可以, 公司社保, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 計提工資, 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款 ——社保(個人) 貸:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應付款 ——社保(個人) 借:其他應付款 ——公積金(個人) 貸:銀行存款
2020-07-07 09:07:58
你好,同學。 借 其他應收款 貸 營業(yè)外收入 不用,直接作這營業(yè)外收入就可以了
2020-03-23 12:39:46
你好,如果早知道有減免直接按減免后的金額計提 如果之前不知道已經(jīng)計提了 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:管理費用等
2020-05-17 17:35:08
你好,企業(yè)的正常計提 減免的轉到營業(yè)外收入 個人的正常交
2020-03-23 10:17:19
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