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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-10 15:21

您好
那做您繳納時候相同的紅字分錄沖回

鰻魚路燈 追問

2020-04-10 15:26

那直接用繳的金額入不就好了?

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:28

抱歉 以為您前面減免的繳納后退回了
如果沒有繳納的話 按照實際繳納的入賬就好了

鰻魚路燈 追問

2020-04-10 15:44

之前的老師說2月份退回部分要入營業(yè)外收入,,那3月份少繳部分不管嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:45

您沒有計提 少繳納的計入營業(yè)外收入的話 借方增加管理費用 貸方增加營業(yè)外收入 對利潤總額沒有影響 
我自己是按這樣賬務(wù)處理的 感覺沒必要計入營業(yè)外收入科目

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你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
你好,計提時, 借管理費用, 貸應(yīng)付職工薪酬--社保費, 繳交, 借應(yīng)付職工薪酬--社保費,其他應(yīng)收款-個人社保,貸銀行存款,
2021-05-26 11:25:57
借管理費用等,貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-04-14 12:40:25
計提借管理費用-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2020-03-03 17:31:22
那就先補計提然后再做交社保的分錄
2019-09-09 10:36:37
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