
你好,上個(gè)月的收入十萬成本8萬利潤兩萬都已經(jīng)做好賬了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)成本是78000那么這兩千的成本和利潤我該怎么做分錄?
答: 在當(dāng)月做調(diào)整 然后調(diào)整本期的報(bào)表
收入 減去成本 是1880 ,本年利潤和未分配利潤 應(yīng)該咋做分錄
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費(fèi)用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤1880 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,表里給了成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),收入結(jié)轉(zhuǎn)總額,老師做分錄的時(shí)候直借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤,不用再把收入,成本,費(fèi)用做反方向分錄嗎
答: 你好 你要先結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 比如收入費(fèi)用 到本年利潤 。在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 年末到利潤分配的


王樟英 追問
2020-03-23 10:53
軼塵老師 解答
2020-03-23 10:58