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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-23 10:15

您好
請問之前預付的時候分錄怎么寫的

小雅 追問

2020-03-23 10:16

借其他應收款貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:16

那發(fā)放工資的時候
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款
貸:銀行存款
現在預借的工資已經扣完了 是么

小雅 追問

2020-03-23 10:18

是的,扣完了,之后我還是用的其他應收款,所以現在是負數,不過之后會再給支付費用的

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:19

那應該用其他應付款科目 現在是欠員工的錢了

小雅 追問

2020-03-23 10:20

我現在怎么調整呢?已經是負數了

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:22

借:其他應收款
貸:其他應付款

小雅 追問

2020-03-23 10:24

把負數用其他應付款代替掉,如果以后支付員工費用,就是借其他應付款貸銀行存款,每月支付工資就是借應付職工薪酬,貸其他應付款是嗎

小雅 追問

2020-03-23 10:26

老師那之前其他應收賬款的負數有影響嗎?

bamboo老師 解答

2020-03-23 10:30

把負數用其他應付款代替掉  然后寫后面的分錄
之前其他應收賬款的負數沒有影響

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相關問題討論
你好,從你描述上看是這樣的,實際發(fā)放的應該填上工資表
2019-07-10 11:35:06
您好 請問之前預付的時候分錄怎么寫的
2020-03-23 10:15:26
你給對方公司開發(fā)票嗎
2020-04-01 21:19:13
<p>你好!拿錢做什么?   </p>
2016-07-28 21:11:42
你好 你發(fā)工資的時候 其他應收款應計入貸方的 所以借貸方就平衡了
2019-10-11 15:59:46
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