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送心意

益馨

職稱高級會計師

2016-05-09 15:41

老師 發(fā)票已經(jīng)開了,發(fā)票下個月認證,我們是一般納稅人,預(yù)付賬款不是付款了,票沒開,那我這個應(yīng)該怎樣正確處理呀

追問

2016-05-09 15:58

公司4月份購買金蝶軟件,1萬多元,錢已經(jīng)付了,發(fā)票開了,下個月認證,公司是一般納稅人,這個月我應(yīng)該怎樣記這筆賬,有老師告訴我借:待攤費用,現(xiàn)在待攤費用不是已經(jīng)取消了嗎?我們公司沒有固定資產(chǎn),還有下個月應(yīng)該怎樣記這筆賬

益馨 解答

2016-05-09 15:07

看你采用的是什么會計制度,小企業(yè)會計制度取消了待攤費用,可以用預(yù)付賬款

益馨 解答

2016-05-09 15:48

說具體業(yè)務(wù)!~~~~~~~~~~~~~~

益馨 解答

2016-05-09 16:03

公司為什么不是設(shè)固定資產(chǎn),多大的公司,采用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則就沒有待攤費用

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看你采用的是什么會計制度,小企業(yè)會計制度取消了待攤費用,可以用預(yù)付賬款
2016-05-09 15:07:57
雖然取消了,但是還是有很多企業(yè)用這個科目核算適合用待攤費用科目核算的經(jīng)濟業(yè)務(wù) 借;管理費用等科目 貸;待攤費用
2016-05-09 16:09:23
前面我已經(jīng)回答了待攤費用雖然已經(jīng)取消,但是還有很多企業(yè)在用 當(dāng)月 借;待攤費用13640.78 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)409.22 貸;銀行存款14050 攤銷 借;管理費用 貸;待攤費用 下個月 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)409.22 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)409.22
2016-05-09 16:36:23
您好 如果您軟件上還有這個科目 還可以繼續(xù)使用 沒有的話 可以通過其他應(yīng)付款 然后按月攤銷
2020-01-14 13:27:23
你好,計入預(yù)付賬款,然后按月攤銷
2018-07-16 05:37:27
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