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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-03-22 20:34

您好
借:以前年度損益調整
貸:其他應付款
借;利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
借:其他應付款
貸:庫存現(xiàn)金等
在納稅調整明細表跟職工薪酬表填寫

背后的小懶蟲 追問

2020-03-22 20:42

好的,那在納稅調整明細表跟職工薪酬表中是直接把跨年發(fā)票數(shù)字加到里面就可以?那這樣和期間費用明細表中的數(shù)字就有出入了,需要調整期間費用明細表?

bamboo老師 解答

2020-03-22 20:42

填寫納稅調整項目明細表就好了

背后的小懶蟲 追問

2020-03-22 20:43

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-03-22 20:44

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:以前年度損益調整 貸:其他應付款 借;利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金等 在納稅調整明細表跟職工薪酬表填寫
2020-03-22 20:34:09
你好,多余的部分需要納稅調增處理
2019-05-16 16:38:22
稅收金額不用填寫這個金額的
2021-05-07 14:32:29
你結轉成本了嗎?結轉了不用做分錄,匯算清繳調增就可以
2019-04-01 18:49:12
需要看你做賬咋做的,一般是看應付職工薪酬 福利費
2020-03-19 09:35:26
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