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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-03-21 21:28

您好這是對應您對三個收入的成本是嗎

孝順的路人 追問

2020-03-21 22:45

老師這三張票會計分錄

孝順的路人 追問

2020-03-22 01:42

不是,會計分錄?

孝順的路人 追問

2020-03-22 07:25

老師您好!是三張票的會計分錄?謝謝

文老師 解答

2020-03-22 09:00

您的這三個收入哪個是主營業(yè)務收入,那它對應的成本就是主營業(yè)務成本,是其他業(yè)務收入的,那對應的成本就是其他業(yè)務成本

孝順的路人 追問

2020-03-22 09:06

借:勞務成本     貸:銀行存款      借:主營成本     貸:勞務成本這樣做可以嗎?謝謝

文老師 解答

2020-03-22 10:44

如果收入和成本不是同一期間的話,是可以的

孝順的路人 追問

2020-03-22 11:08

是同一期間的,有一部分是不好分開的,這樣做可以嗎?是不是有別的方法呢?謝謝

文老師 解答

2020-03-22 11:20

您的意思是這個成本不一定就是專門哪一個的成本是嗎

孝順的路人 追問

2020-03-22 11:38

是的,收入分設計、勘察、測繪,成本也分設計、勘察、測繪,勞務成本結轉到主營業(yè)務成本中在分攤在這三個成本中比如設計收入200,勘察收入100,測繪收入50,總成本260,這樣分攤成本可以嗎?設計成本260??200/350   勘察成本260??100/350    測繪收入260??50/350可以這樣嗎?

孝順的路人 追問

2020-03-22 11:38

謝謝老師

文老師 解答

2020-03-22 11:40

也是可以這樣操作的

孝順的路人 追問

2020-03-22 12:34

好的謝謝老師

文老師 解答

2020-03-22 14:10

不客氣,這是我們職責所在

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相關問題討論
您好這是對應您對三個收入的成本是嗎
2020-03-21 21:28:02
你好,你這兩張是收到的發(fā)票嗎?
2020-03-21 16:34:41
你好,付建筑設計費,沒收到票 借:預付賬款,貸:銀行存款??
2021-05-27 09:42:08
您好 計提時: 借:稅金及附加-水利建設基金 貸:應交稅費-水利建設基金 繳納時: 借:應交稅費-水利建設基金 貸:銀行存款
2019-12-12 12:55:27
你好,分錄如下: 購入:借:固定資產(chǎn)—經(jīng)營租賃固定資產(chǎn)—具體的商品名稱 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2021-06-12 09:32:33
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