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送心意

宇飛老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2020-03-21 17:34

借:銀行存款  貸專項(xiàng)應(yīng)付款。

獨(dú)角的寒梅 追問

2020-03-21 17:35

最后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宇飛老師 解答

2020-03-21 17:35

支付時候借專項(xiàng)應(yīng)付款  貸銀行存款

獨(dú)角的寒梅 追問

2020-03-21 17:36

老師,主要有哪些科目,能說一下嗎

宇飛老師 解答

2020-03-21 17:52

指的是什么科目,就是專項(xiàng)應(yīng)付款科目,或者如果沒設(shè)置這個科目就用其他應(yīng)付款就行了。

獨(dú)角的寒梅 追問

2020-03-21 17:55

老師,專項(xiàng)款已收到,但是可以掛賬嗎

宇飛老師 解答

2020-03-21 18:02

可以啊,就是先掛在貸方專項(xiàng)應(yīng)付款

獨(dú)角的寒梅 追問

2020-03-21 18:03

好的,謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-03-21 18:08

不客氣,滿意請給五星好評哈。

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款。
2020-03-21 17:34:41
你好同學(xué) 一般說這個是借銀行存款  貸:其它應(yīng)付款   支付就給他們就好了,。
2019-09-27 16:27:24
你好,可以在2月開紅字發(fā)票,沖銷2份的銷項(xiàng)稅額 分錄 借:應(yīng)收賬款等 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 負(fù)數(shù)
2020-02-05 14:37:44
您好,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款
2019-06-09 21:36:26
你好,現(xiàn)金股利要做的,借利潤分配--未分配利潤,貸應(yīng)付股利,
2020-06-22 16:26:19
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