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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-03-21 15:56

別的沒有錯誤嗎,那這個(gè)直接做借固定資產(chǎn),貸未分配利潤,要是少做話,

拾壹 追問

2020-03-21 15:59

后面發(fā)現(xiàn)期初入多了

maize老師 解答

2020-03-21 16:02

那做借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸未分配利潤 負(fù)數(shù)

拾壹 追問

2020-03-21 16:03

好的  謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-21 16:09

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

拾壹 追問

2020-03-21 16:38

老師,若是累計(jì)折舊計(jì)提錯了怎么做?(是計(jì)提多了)

maize老師 解答

2020-03-21 16:45

跨年做借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

拾壹 追問

2020-03-21 16:50

若未跨年發(fā)現(xiàn)了呢?

maize老師 解答

2020-03-21 16:53

借xx 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù),這個(gè)就可以

拾壹 追問

2020-03-21 16:56

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-21 17:00

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
您好,固定資產(chǎn)卡片做清理處理。
2017-12-11 13:58:30
你對提示的問題一一核對,如果沒有錯就不用調(diào)整,
2020-05-15 08:56:08
你好,就是實(shí)際沒有這么多固定資產(chǎn)?可以做盤虧處理
2020-03-25 07:29:12
同學(xué)您好,如果是沒跨年度發(fā)現(xiàn)多提了,用紅字沖回即可。如果跨年度發(fā)現(xiàn)多提,應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整,并應(yīng)做如下分錄:貸:累計(jì)折舊(紅字),貸:以前年度損益調(diào)整,再結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2024-01-18 10:04:28
入錯?你說的是 沒有固定資產(chǎn)科目 用了其他科目嗎?
2020-07-22 15:50:22
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