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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-03-21 13:42

你好,先做一筆 補(bǔ)計(jì)提 分錄

旺仔 追問

2020-03-21 13:46

已經(jīng)年結(jié)了,不想反回19年

玲老師 解答

2020-03-21 13:59

你好,也可以在20年用以前年度損益 調(diào)整補(bǔ)計(jì)提

旺仔 追問

2020-03-22 00:06

怎么做分錄呢

玲老師 解答

2020-03-22 06:18

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸以前年度損益調(diào)整,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

旺仔 追問

2020-03-22 11:21

老師中間為什么還做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸以前年度損益調(diào)整

玲老師 解答

2020-03-22 11:26

成本費(fèi)用增加了,會(huì)減少利潤少交所得稅

旺仔 追問

2020-03-22 11:38

老師完整個(gè)分錄是這樣嗎?
借:以前年度損益調(diào)整      10000
貸:應(yīng)付職工薪酬              5200
        應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值睡  4800
借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅           4800
貸:以前年度損益調(diào)整:4800
借:未分配利潤      10000
貸:以前年度損益調(diào)整10000

玲老師 解答

2020-03-22 11:47

你增值稅是忘期末結(jié)轉(zhuǎn)了,還是說你當(dāng)時(shí)沒有記收入的分錄?

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相關(guān)問題討論
你好,反結(jié)賬,補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2020-03-21 12:30:54
你好,先做一筆 補(bǔ)計(jì)提 分錄
2020-03-21 13:42:22
你好,同學(xué)。 貸方有數(shù)據(jù)這是正常的。 你貸方數(shù)據(jù)表示12.31欠的稅和工資的。
2020-03-21 12:36:23
你好? 計(jì)提時(shí)? ? 通過其他應(yīng)收款
2023-01-07 14:03:40
你好,是的呢,理解非常正確
2019-07-30 19:01:10
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