老師,我想問一下,民非組織去年12月沒有計提工資跟社保,個稅,1月支付這些費用的會計分錄應該怎么做呢?可以不計提,直接計入非限定性業(yè)務成本嗎?

夏青
于2020-03-21 10:53 發(fā)布 ??1377次瀏覽
- 送心意
venus老師
職稱: 中級會計師
2020-03-21 11:06
和普通企業(yè)是一樣的
社保交當月的,公積金交上月的,社保公積金每月計提,計提時賬務處理計提社保借:管理費用-社保(公司繳納金額)其他應收款-社保(個人繳納);貸:其他應付款-社保計提公積金
借:管理費用-公積金(公司繳納金額)其他應收款-公積金(個人繳納);貸:其他應付款-公積金計提工資
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
實際發(fā)放工資時:借:管理費用-工資、貸:銀行存款、其他應收款-公積金、其他應收款-社保 其他應收款-個稅
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和普通企業(yè)是一樣的
社保交當月的,公積金交上月的,社保公積金每月計提,計提時賬務處理計提社保借:管理費用-社保(公司繳納金額)其他應收款-社保(個人繳納);貸:其他應付款-社保計提公積金
借:管理費用-公積金(公司繳納金額)其他應收款-公積金(個人繳納);貸:其他應付款-公積金計提工資
借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬
實際發(fā)放工資時:借:管理費用-工資、貸:銀行存款、其他應收款-公積金、其他應收款-社保 其他應收款-個稅
2020-03-21 11:06:23
你好,企業(yè)發(fā)生的各項勞務成本,借記本科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬,結轉(zhuǎn)成本會計分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,計提工資時候的會計分錄借,費用或者成本類科目(制造費用),貸應付職工薪酬
2019-06-10 10:46:20
您好
是的 跟計提工資一個分錄
2019-06-06 15:32:31
您好!
計提
借:主營業(yè)務成本
管理費用
貸:應付職工薪酬-工資
發(fā)放
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
2021-04-16 11:33:14
你好,
1、企業(yè)計提員工工資時,會計分錄如下:
借:管理費用、生產(chǎn)成本、銷售費用等——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計入相關科目)
貸:應付職工薪酬——應付職工工資
應付職工薪酬——社保費(單位部分)
2、企業(yè)發(fā)放員工工資時,會計分錄如下:
借:應付職工薪酬——應付職工工資
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
其他應收款——社保費(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
2022-04-24 16:19:28
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夏青 追問
2020-03-21 11:58
venus老師 解答
2020-03-21 12:03
夏青 追問
2020-03-21 12:46
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2020-03-21 12:46