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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2020-03-21 11:06

和普通企業(yè)是一樣的 

社保交當月的,公積金交上月的,社保公積金每月計提,計提時賬務處理計提社保借:管理費用-社保(公司繳納金額)其他應收款-社保(個人繳納);貸:其他應付款-社保計提公積金

借:管理費用-公積金(公司繳納金額)其他應收款-公積金(個人繳納);貸:其他應付款-公積金計提工資

借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬

實際發(fā)放工資時:借:管理費用-工資、貸:銀行存款、其他應收款-公積金、其他應收款-社保  其他應收款-個稅

夏青 追問

2020-03-21 11:58

12月沒有計提,這個月發(fā)放,可以直接計入費用嗎?

venus老師 解答

2020-03-21 12:03

建議這個月補計提的同學

夏青 追問

2020-03-21 12:46

好的,明白了,謝謝老師

venus老師 解答

2020-03-21 12:46

好的呢同學祝你生活愉快

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和普通企業(yè)是一樣的 社保交當月的,公積金交上月的,社保公積金每月計提,計提時賬務處理計提社保借:管理費用-社保(公司繳納金額)其他應收款-社保(個人繳納);貸:其他應付款-社保計提公積金 借:管理費用-公積金(公司繳納金額)其他應收款-公積金(個人繳納);貸:其他應付款-公積金計提工資 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 實際發(fā)放工資時:借:管理費用-工資、貸:銀行存款、其他應收款-公積金、其他應收款-社保 其他應收款-個稅
2020-03-21 11:06:23
你好,企業(yè)發(fā)生的各項勞務成本,借記本科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬,結轉(zhuǎn)成本會計分錄,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,計提工資時候的會計分錄借,費用或者成本類科目(制造費用),貸應付職工薪酬
2019-06-10 10:46:20
您好 是的 跟計提工資一個分錄
2019-06-06 15:32:31
您好! 計提 借:主營業(yè)務成本 管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2021-04-16 11:33:14
你好, 1、企業(yè)計提員工工資時,會計分錄如下:   借:管理費用、生產(chǎn)成本、銷售費用等——員工工資(根據(jù)員工所屬部門計入相關科目)     貸:應付職工薪酬——應付職工工資       應付職工薪酬——社保費(單位部分)   2、企業(yè)發(fā)放員工工資時,會計分錄如下:   借:應付職工薪酬——應付職工工資     貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)       其他應收款——社保費(個人部分)       應交稅費——應交個人所得稅
2022-04-24 16:19:28
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