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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-20 15:36

借:管理費用-社保或工資(紅字) 借:銀行存款
備注:社保款     沒關(guān)系

沁沁 追問

2020-03-20 15:52

請問計提社保分錄和次月實際繳納社保的分錄。如果中間有調(diào)整的話,例如工資3萬,社保計提6000.結(jié)果實際繳納了6050.請問怎么做分錄

文文老師 解答

2020-03-20 15:54

借 管理費用一社保費 6000
其他應(yīng)收款一個人
貸 應(yīng)付職工薪酬一社保費
繳納社保的分錄是 
借 應(yīng)付職工薪酬一社保費 6050
貸 銀行存款6050
補計提50
借:管理費用 50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費50

沁沁 追問

2020-03-20 16:07

我這樣理解可以嗎?
當(dāng)期計提社保(假如單位實際繳納是1100元)
借:管理費用 1000
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000
次月銀行收到個人的社保補充費 
借:銀行存款 100
貸:其他應(yīng)收款 100
實際繳納社保1100元
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000
       其他應(yīng)收款 100
貸:銀行存款 1100

文文老師 解答

2020-03-20 16:08

可以的,這樣的會計分錄也是可以的

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相關(guān)問題討論
這些的話,都直接計入管理費用,就可以了
2020-07-29 09:34:30
你好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入--政府補貼
2020-04-09 10:40:06
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 借;應(yīng)付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款
2019-12-12 09:39:07
你好,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 上交,借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款
2019-12-27 17:28:27
你好!這個額計入管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
2019-06-14 15:49:44
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