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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-20 11:14

你這是用友T3  的嗎?還是什么

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你這是用友T3 的嗎?還是什么
2020-03-20 11:14:32
你好 1、借:銀行存款800000 貸:實收資本800000 2、借:原材料-甲材料31000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3900 貸:應(yīng)付賬款33900 其他應(yīng)付款1000 3、借:生產(chǎn)成本22000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸:原材料25000 4、借:短期借款20000 貸:銀行存款20000 5、借:銀行存款33900 貸:主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3900 6、借:應(yīng)付賬款4000 貸:銀行存款4000 7、借:現(xiàn)金20000 貸:銀行存款20000 8、借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:現(xiàn)金20000 9、借:應(yīng)收賬款22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2600 10、借:銷售費(fèi)用1000 貸:銀行存款1000 11、借:銀行存款22600 貸:應(yīng)收賬款22600 12、借:制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用500 貸:銀行存款2500 13、借:生產(chǎn)成本10000 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用4000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 14、借:制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用2100 貸:累計折舊7100 15、借:管理費(fèi)用800 銀行存款200 貸:其他應(yīng)收款1000 16、借:財務(wù)費(fèi)用2000 貸:銀行存款2000 17、借:生產(chǎn)成本15000 貸:制造費(fèi)用15000 18、借:庫存商品15000 貸:制造費(fèi)用15000 19、借:主營業(yè)務(wù)成本30000 貸:庫存商品30000 20、所得稅=(30000%2B20000-1000-1000-500-4000-2100-800-2000-30000)*25%=2150 借:所得稅費(fèi)用2150 貸:應(yīng)交所得稅2150 借:本年利潤2150 貸:所得稅費(fèi)用2150 21、凈利潤=(30000%2B20000-1000-1000-500-4000-2100-800-2000-30000)-2150=6450 借:利潤分配-未分配利潤6450 貸:盈余公積-法定盈余公積6450
2020-06-25 22:51:41
你好,如果確認(rèn)現(xiàn)金折扣后的材料金額確實是比正常買便宜,而且你公司也不缺錢不需要另外去貸款,也沒有其他投資渠道就是劃算的
2021-10-28 11:52:27
你好同學(xué),這個是銷售折讓。你要看這個折讓是否開在同一張發(fā)票上面。如果是,按照余額做賬,如果不是,按實際的做賬
2019-12-17 16:57:21
賬載金額為500-80對嗎
2019-04-19 15:49:23
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