老師,您看一下這個怎么弄的
新農(nóng)人李秋杰
于2020-03-20 10:27 發(fā)布 ??587次瀏覽

- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關(guān)問題討論

你這是用友T3 的嗎?還是什么
2020-03-20 11:14:32

你好
1、借:銀行存款800000
貸:實收資本800000
2、借:原材料-甲材料31000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3900
貸:應(yīng)付賬款33900
其他應(yīng)付款1000
3、借:生產(chǎn)成本22000
制造費(fèi)用2000
管理費(fèi)用1000
貸:原材料25000
4、借:短期借款20000
貸:銀行存款20000
5、借:銀行存款33900
貸:主營業(yè)務(wù)收入30000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3900
6、借:應(yīng)付賬款4000
貸:銀行存款4000
7、借:現(xiàn)金20000
貸:銀行存款20000
8、借:應(yīng)付職工薪酬20000
貸:現(xiàn)金20000
9、借:應(yīng)收賬款22600
貸:主營業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2600
10、借:銷售費(fèi)用1000
貸:銀行存款1000
11、借:銀行存款22600
貸:應(yīng)收賬款22600
12、借:制造費(fèi)用2000
管理費(fèi)用500
貸:銀行存款2500
13、借:生產(chǎn)成本10000
制造費(fèi)用6000
管理費(fèi)用4000
貸:應(yīng)付職工薪酬20000
14、借:制造費(fèi)用5000
管理費(fèi)用2100
貸:累計折舊7100
15、借:管理費(fèi)用800
銀行存款200
貸:其他應(yīng)收款1000
16、借:財務(wù)費(fèi)用2000
貸:銀行存款2000
17、借:生產(chǎn)成本15000
貸:制造費(fèi)用15000
18、借:庫存商品15000
貸:制造費(fèi)用15000
19、借:主營業(yè)務(wù)成本30000
貸:庫存商品30000
20、所得稅=(30000%2B20000-1000-1000-500-4000-2100-800-2000-30000)*25%=2150
借:所得稅費(fèi)用2150
貸:應(yīng)交所得稅2150
借:本年利潤2150
貸:所得稅費(fèi)用2150
21、凈利潤=(30000%2B20000-1000-1000-500-4000-2100-800-2000-30000)-2150=6450
借:利潤分配-未分配利潤6450
貸:盈余公積-法定盈余公積6450
2020-06-25 22:51:41

你好,如果確認(rèn)現(xiàn)金折扣后的材料金額確實是比正常買便宜,而且你公司也不缺錢不需要另外去貸款,也沒有其他投資渠道就是劃算的
2021-10-28 11:52:27

你好同學(xué),這個是銷售折讓。你要看這個折讓是否開在同一張發(fā)票上面。如果是,按照余額做賬,如果不是,按實際的做賬
2019-12-17 16:57:21

賬載金額為500-80對嗎
2019-04-19 15:49:23
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