老師,當月買的固定資產比如電腦打印機,是在當月的 問
是在當月的記賬軟件里的固定資產卡片里錄入 答
建筑行業(yè),項 目上有違返燃氣管理規(guī)定的罰款計入哪 問
那個直接計入營業(yè)外收入/支出 答
老師您好 公司本月開票銷售設備和培訓 報印花稅 問
你好,按買賣就好 培訓不需要交。 答
稅務局說金稅四期數(shù)據(jù)比對,公司一直沒有水電燃的 問
可實話實說的,看稅局怎么回復 答
老師,請問工程項目上的砂、石、混凝土需要出入庫 問
您好,這個看公司,不一定的 答

計提的應交增值稅,在實際交稅時少交一分錢的誤差怎么辦?跨年了怎么調
答: 你好,做你之前計提增值稅的相反分錄,金額0.01就是了
在繳增值稅時,實際繳的比計提的要少(少500元),如何處理?計提下月的增值稅分錄:借:應交稅費-未交增值稅 9,202.33 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 11,439.87貸:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 20,642.20
答: 你好,你的進項還是銷項少了500。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第四季度計提增值稅,當時計提的借:應交增值稅一轉出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅,現(xiàn)在實際扣款發(fā)現(xiàn)少扣0.02分,請問分錄該怎么做?
答: 將少扣的0.02元轉營業(yè)外收入平賬


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2020-03-19 17:47
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