請問,年會上面有員工抽中了一臺手機,購入價為5000元,那是不是要給員工申報個稅,對應(yīng)的是偶然所得,那這實際申報的時候怎么操作,申報的金額是5000元?那個稅1000元是公司承擔(dān)?公司個稅計入管理費用后可以稅前扣除嗎?在實務(wù)中一般是怎樣操作的。
陽光
于2020-03-19 16:28 發(fā)布 ??3145次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-19 16:30
這個員工是按工資薪金申報個稅,不是按偶然所得,申報個稅的是并入工資薪金,工資表上面扣個稅,做這個福利費不扣個稅
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這個員工是按工資薪金申報個稅,不是按偶然所得,申報個稅的是并入工資薪金,工資表上面扣個稅,做這個福利費不扣個稅
2020-03-19 16:30:36

呂
管理費用可以稅前扣除
2020-03-27 10:25:51

根據(jù)題目信息,管理費用960萬中業(yè)務(wù)招待費80萬超標(biāo)了,實際只能扣26萬,那管理費用這時拆2塊:不含業(yè)務(wù)招待費的管理費用880能全額扣除,和業(yè)務(wù)招待費的可扣除金額26萬,加起來就是906萬
還有支付給其他公司的管理費不能稅前扣除,所以再減30萬,就是876萬
2020-07-16 07:38:41

你好,這個是計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費,在匯算時是限額扣除
2020-05-26 10:54:22

您好
雇主責(zé)任險可以稅前扣除
國家稅務(wù)總局
關(guān)于責(zé)任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關(guān)問題的公告
國家稅務(wù)總局公告2018年第52號
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就雇主責(zé)任險、公眾責(zé)任險等責(zé)任保險有關(guān)稅務(wù)處理問題公告如下:
企業(yè)參加雇主責(zé)任險、公眾責(zé)任險等責(zé)任保險,按照規(guī)定繳納的保險費,準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除。
本公告適用于2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳。
2019-09-26 10:53:55
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陽光 追問
2020-03-19 17:00
maize老師 解答
2020-03-19 17:02