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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-03-19 15:18

你們不給開的
收回錢來就可以

一一 追問

2020-03-19 15:39

他們多開的3萬的票,直接給他稅點(diǎn)么

郭老師 解答

2020-03-19 15:40

可以的
這個(gè)你們自己協(xié)商的

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你們不給開的 收回錢來就可以
2020-03-19 15:18:30
同學(xué)你好!這個(gè)肯定用不含增值稅收入計(jì)算的哦
2021-10-23 16:36:38
進(jìn)貨含稅指的是含增值稅,銷貨含稅也是指含增值稅,增值稅是價(jià)外稅,與含稅利潤沒有關(guān)系。 含稅利潤一般叫稅前利潤。 稅前利潤=利潤總額,即在所得稅完稅前的利潤。 利潤總額=營業(yè)利潤%2B投資凈收益%2B營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
2021-10-13 18:12:31
你們是一般納稅人,銷項(xiàng)稅稅率是13%,采購時(shí),需要開具的金額是:20000*(1+10%)=22000元。就是必須開具發(fā)票的金額是22000元,至于銷售需要按41800元的金額開具發(fā)票。 它需要承擔(dān)的銷項(xiàng)稅是:(41800-22000)/1.13*13%=2277.88元 他的利潤是:41800-22000-2277.88=17522.12元
2019-10-02 22:49:57
收入按自己應(yīng)該分得的確認(rèn),成本如果只是你司承擔(dān),你就正常確認(rèn)就行,增值稅按你確認(rèn)的收入確認(rèn) 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-05 14:55:25
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