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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-19 14:26

你好,你還是需要在1月份計(jì)提12月份的工資,同時(shí)計(jì)提1月份的工資
從2月份開始才可以調(diào)整到計(jì)提當(dāng)月工資,發(fā)放上月工資的

暖陽 追問

2020-03-19 14:30

那1個(gè)月計(jì)提2個(gè)月   那本是1個(gè)月費(fèi)用就變成2個(gè)月費(fèi)用了   那也不符合會(huì)計(jì)規(guī)定吧

鄒老師 解答

2020-03-19 14:35

你好,是1月份補(bǔ)計(jì)提去年12月份的
然后在2月份計(jì)提2月份的工資分錄,然后做支付1月份的工資分錄

暖陽 追問

2020-03-19 14:41

2月份我明白    就是1月份要計(jì)提12月份的還要計(jì)提1月份的   計(jì)提工資借方假如都計(jì)入管理費(fèi)用    那1月份利潤表中管理費(fèi)用既有12月份費(fèi)用又有1月份費(fèi)用   老板一看報(bào)表管理費(fèi)用增加了1倍?

鄒老師 解答

2020-03-19 14:42

你好,1月份計(jì)提上年12月份的工資,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,以前年度損益調(diào)整科目不在當(dāng)年利潤表體現(xiàn)的

暖陽 追問

2020-03-19 14:44

那補(bǔ)計(jì)提12月份工資和發(fā)放12月份工資分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2020-03-19 14:44

你好
補(bǔ)計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款等科目

暖陽 追問

2020-03-19 14:46

以前年度損益調(diào)整會(huì)影響哪些報(bào)表中數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-03-19 14:46

你好,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)

暖陽 追問

2020-03-19 14:50

好的   正確的賬務(wù)處理就是當(dāng)月就應(yīng)該計(jì)提當(dāng)月工資  發(fā)放上月工資是嗎?

鄒老師 解答

2020-03-19 14:58

你好,是的,是這樣的

暖陽 追問

2020-03-19 14:59

那計(jì)提的車間工人工資之前放到制造費(fèi)用的  那現(xiàn)在也通過以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-03-19 15:04

你好,計(jì)提的車間工人工資之前放到制造費(fèi)用的,那現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提也是通過制造費(fèi)用科目核算的
然后分配計(jì)入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,如果這個(gè)產(chǎn)品對(duì)外銷售了,跨年調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

暖陽 追問

2020-03-19 15:12

有部分銷售也有部分還沒有銷售  那怎么區(qū)分調(diào)整呢  還有部分計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出的工資

鄒老師 解答

2020-03-19 15:13

你好
沒有銷售的結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品就是了
已經(jīng)銷售的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目核算
研發(fā)支出—費(fèi)用化支出的工資就計(jì)入研發(fā)費(fèi)用核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目核算

暖陽 追問

2020-03-19 15:15

那這樣也會(huì)不會(huì)商品的單位成本就增加了呢

鄒老師 解答

2020-03-19 15:17

你好,是的,會(huì)導(dǎo)致商品的單位成本增加的

暖陽 追問

2020-03-19 15:23

12月份制造費(fèi)用直接就放到1月份  那就1月份單位成本會(huì)增加  可以嗎

鄒老師 解答

2020-03-19 15:24

你好,12月份制造費(fèi)用直接就放到1月份,然后分配計(jì)入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,如果這個(gè)產(chǎn)品對(duì)外銷售了,跨年調(diào)整之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算,這個(gè)是不影響1月份的產(chǎn)品單位成本的

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)提與實(shí)際發(fā)放是不會(huì)一致的,因?yàn)檫€有扣款,社保等
2017-07-03 16:23:23
你好,一般是發(fā)放工資的當(dāng)月調(diào)整,也可以年底再一次性調(diào)整。
2019-09-22 17:44:25
如何調(diào)整的問題,是要具體問題具體分析的,您最好是舉出出現(xiàn)不平的情況,老師才好幫您分析解答。
2019-06-10 14:02:16
您好,先把上月計(jì)提的工資憑證全額紅沖,再按本月實(shí)際的工資表計(jì)提。
2017-05-28 13:54:53
您好,補(bǔ)計(jì)提哦 借 管理費(fèi)用(差額部分)貸應(yīng)付職工薪酬 (差額部分)
2019-08-08 16:05:39
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