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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-03-19 09:48

你好,如果兩個科目都有的話,資產(chǎn)負(fù)債表各自填列,不合并,但是如果有一個科目余額是負(fù)值,就要重分類到對方;

純潔 追問

2020-03-19 09:56

我們月未應(yīng)收賬款借方余額是1000,預(yù)收賬款余額是貸方-200,財務(wù)軟件自動生成的報表是:應(yīng)收賬款1000,預(yù)收賬款-200   這是為何呀?

冉老師 解答

2020-03-19 09:59

你好,這個是正常的,因為報表是根據(jù)會計分錄過度的,做一筆調(diào)整分錄就好
借:應(yīng)收賬款20
貸:預(yù)收賬款20

純潔 追問

2020-03-19 10:12

會計初級職稱書上說:資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款金額=應(yīng)收賬款借方金額+預(yù)收賬款借方金額,既然可以分別填列,為何要把這兩個金額加起來算作應(yīng)收賬款的金額呢?

冉老師 解答

2020-03-19 11:29

你好,因為預(yù)收賬款科目應(yīng)該是貸方,如果在借方。重分類到應(yīng)收賬款,所以應(yīng)收賬款會增加

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就是同時起用 這兩個科目
2019-09-29 14:39:10
可以的額,同一客戶應(yīng)收預(yù)收可以對抵
2019-07-31 17:24:46
你好,需要找出應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款各自明細(xì)的期末余額,與期初金額相比較,就可以得出增加或減少的金額了
2016-10-06 22:58:46
你好,建議先查賬看一下預(yù)收的款項性質(zhì),如果確實為貨款,你這樣調(diào)整沒問題的。如果款項性質(zhì)不相同,根據(jù)你公司核算要求,決定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
你好,這個在貸方怎么填 你是指應(yīng)收賬款明細(xì),預(yù)收賬款明細(xì)都是在貸方余額的意思?
2021-04-09 18:37:34
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