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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-18 22:35

您好
借:工程施工-合同成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

追問

2020-03-18 22:38

如果當(dāng)月付款,發(fā)票下月才收到,是不是要做暫估入庫?

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:42

是的 當(dāng)月付款,發(fā)票下月才收到,是要做暫估入帳處理

追問

2020-03-18 22:44

是借原材料_暫估入庫貸銀行嗎

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:47

借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:工程施工-合同成本  不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

追問

2020-03-18 22:49

是不是也可以這樣處理
當(dāng)他沒有入庫,先不做處理,付款時(shí),借應(yīng)付賬款貸銀行。收到發(fā)票時(shí)借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,再做一次出庫,借工程施工貸原材料,月末再做成本結(jié)轉(zhuǎn),借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工

bamboo老師 解答

2020-03-18 22:50

這樣賬務(wù)處理可以的

追問

2020-03-18 22:55

如果是支付人工費(fèi)的話,就借應(yīng)付賬款貸銀行,收到發(fā)票借工程施工_人工費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,這樣處理行嗎

bamboo老師 解答

2020-03-18 23:02

人工費(fèi)的話是收到的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?

追問

2020-03-18 23:07

是收到勞務(wù)發(fā)票,這樣處理行嗎

bamboo老師 解答

2020-03-18 23:07

收到勞務(wù)發(fā)票 這樣賬務(wù)處理可以的

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您好 借:工程施工-合同成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2020-03-18 22:35:45
建筑業(yè)外購建筑材料,借工程物資,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款,建筑企業(yè)資產(chǎn)建筑材料并提供勞務(wù)的賬務(wù)處理,借工程施工--合同成本,貸銀行存款,應(yīng)付賬款,
2019-07-24 16:35:42
你好,需要并入原材料的成本核算
2019-07-19 15:26:28
你好,需要在原材料下面設(shè)置鋼筋、水泥之類的明細(xì)科目核算,領(lǐng)用了再計(jì)入工程施工科目核算
2020-04-21 11:03:59
你好,只能是根據(jù)票流,資金流分別進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理
2017-02-13 18:22:05
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