
增值稅附表四 加計(jì)扣除行本期發(fā)生額填不了 附表二有進(jìn)項(xiàng)稅額啊 還要填什么
答: 你好 填寫了加計(jì)扣除聲明嗎
增值稅附表四,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減中有“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額”和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額”,這兩個(gè)是不是都可以享受加計(jì)抵減?如果每個(gè)月有出口退稅,“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減”是不是也可以同時(shí)享受?請(qǐng)懂的老師回復(fù),謝謝。
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,附表自動(dòng)生成的進(jìn)項(xiàng)稅額,跟去稅務(wù)局抵扣的發(fā)票金額怎么不對(duì)的啊
答: 你有沒勾選認(rèn)證了?
上月進(jìn)項(xiàng)稅額是1598.24,增值稅附表都填了,主表自動(dòng)生成進(jìn)項(xiàng)稅額3196.58.是什么情況?多了一半,是哪里填錯(cuò)了
進(jìn)項(xiàng)稅額787.52 出口退稅657.82 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出129.7 增值稅報(bào)表 附表二在哪添呀
請(qǐng)問我們是進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出的,那增值稅報(bào)表附表四的加計(jì)遞減還是要先按百分之十計(jì)提,再調(diào)減嗎
每個(gè)月總賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額必須和增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額附表一致嗎?


小玥兒乖乖 追問
2020-03-18 21:28
郭老師 解答
2020-03-18 21:29
小玥兒乖乖 追問
2020-03-18 21:31
郭老師 解答
2020-03-18 21:44
小玥兒乖乖 追問
2020-03-18 21:48
郭老師 解答
2020-03-18 21:49