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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-03-18 21:13

借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)付職工薪酬 
借 應(yīng)付職工薪酬 
其他應(yīng)收款
貸 銀行存款

是的

借 預(yù)付賬款 2600
貸 銀行存款  2600

是什么發(fā)票

借 預(yù)付賬款 6200
貸 銀行存款

借 管理費(fèi)用
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出

孝順的路人 追問

2020-03-18 21:33

老師您好!問題2是增值稅普通發(fā)票,分錄?問題4是增值稅普通發(fā)票,分錄?問題5為什么不入無形資產(chǎn)?(5年以后每年1000元)問題6跨年發(fā)票了是不是用以前年度損益調(diào)整,分錄?領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)票是以個(gè)人名義報(bào)銷的,是不是要合并工資薪金交個(gè)稅?謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 21:43

2 借 預(yù)付賬款     貸 銀行存款
4 是費(fèi)用,成本,材料?這類,不是普和專的發(fā)票
5 可以通過無形資產(chǎn),也可預(yù)付賬款
6 借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)轉(zhuǎn)出
借 未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
如果是福利 費(fèi)就

孝順的路人 追問

2020-03-18 21:52

老師您好!裝修費(fèi)8萬為啥不入長期待攤費(fèi)用?我們公司是建筑勘察設(shè)計(jì)研究院公司,應(yīng)是普票負(fù)數(shù),設(shè)計(jì)費(fèi),分錄?謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 22:43

因?yàn)樵谛碌臏?zhǔn)則里面,長期待攤費(fèi)用,這個(gè)科目已經(jīng)取消了。

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 22:44

借,主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)

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2020-03-18 21:13:48
你好,是的,在借方用負(fù)數(shù)表示
2018-12-05 15:08:25
你好計(jì)入管理費(fèi)用就可以
2022-06-10 17:39:44
你好;? 是的; 你金額小的話; 可以直接做賬分錄的? 計(jì)入辦公費(fèi)??
2022-09-06 14:10:41
你好? 可以這樣處理的?
2022-04-12 19:53:09
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