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彌生
于2020-03-18 17:49 發(fā)布 ??2976次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-03-18 17:49
你好,你看明細賬應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅就可以
彌生 追問
2020-03-18 17:53
才2千萬的生意,怎么應(yīng)交增值稅那一欄數(shù)值有900多萬。是不是還要計算下?
小云老師 解答
2020-03-18 18:07
應(yīng)交增值稅=銷項-進項
2020-03-18 18:40
這個我知道。但是我怎么算都覺得不對啊
2020-03-18 18:42
那你就要檢查一下是否做賬有誤了
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老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個應(yīng)交增值稅里包括了進項和銷項
答: 您好 請問您沒有應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎
老師我在新建賬套,根據(jù)科目余額表,錄入為啥應(yīng)交增值稅和紙上的不一樣?哪里出錯了?我實在是看不出來呀
答: 同學(xué),你好,你是不是把未交增值稅和待認證進項稅放在應(yīng)交增值稅的下級了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我看我的科目余額表,怎么應(yīng)交增值稅不是等于銷項-進項呢
答: 不是有已交稅金嗎
結(jié)賬的時候,科目余額表,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方0.01 怎么處理
討論
因為之前進項稅一直超過銷項,所以應(yīng)交稅費科目一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬
請問老師,我們增值稅明細科目余額有點亂,導(dǎo)致應(yīng)交增值稅一級科目余額不對,實際上應(yīng)交增值稅余額是二級明細科目未交增值稅的余額,可是我現(xiàn)在怎么把其他的余額做零呢?
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅科目,借方余額表示什么,貸方余額表示什么。 這個科目是借方科目嗎,借方增加貸方減少
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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彌生 追問
2020-03-18 17:53
小云老師 解答
2020-03-18 18:07
彌生 追問
2020-03-18 18:40
小云老師 解答
2020-03-18 18:42