国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-18 17:01

借:原材料  貸:銀行存款
待收到發(fā)票后,再做相反分錄,再做正確的分錄。

Evelyn 追問

2020-03-18 17:04

采購的是辦公用品,還有辦公用品維修費,因為比較零散,所以與服務(wù)方商定的是按次付款,按月開票。

文文老師 解答

2020-03-18 17:06

借:預(yù)付賬款  貸:銀行存款
待收到發(fā)票,借:管理費用-辦公費 貸:預(yù)付賬款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:原材料 貸:銀行存款 待收到發(fā)票后,再做相反分錄,再做正確的分錄。
2020-03-18 17:01:46
刪除記賬憑證后,重新進行一遍操作,可能問題就解決了
2019-06-14 11:52:20
如果是這樣,直接刪除相應(yīng)的記賬憑證,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行審核,再重新操作生成憑證
2019-06-14 11:49:30
可以, 你們這個銷售嗎,這個銷售了,對應(yīng)這個結(jié)轉(zhuǎn)成本做以前年度損益調(diào)整下面,沒有直接做就可以
2020-08-05 08:21:07
這筆款,金額比較巨大。最好是公對公哦。
2019-04-15 11:16:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...