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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-03-18 16:18

管理費計入其他業(yè)務收入,就行了

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:19

能麻煩把從開發(fā)票  到后面轉(zhuǎn)賬的分錄寫下嗎?謝謝

樸老師 解答

2020-03-18 16:20

內(nèi)賬的話你開票的你要做收入嗎?之前做過嗎

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:22

之前做的是一般納稅人的  借應收賬款  貸 主營業(yè)務收入   應交稅費  應交增值稅  銷項稅

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:22

內(nèi)部帳沒做過  也沒接觸小規(guī)模的

樸老師 解答

2020-03-18 16:29

內(nèi)賬是直接按照實際業(yè)務來做賬的,只做兩萬的收入就行了

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:30

那開出發(fā)票  應該要做一筆收入   收款的時候做分錄  轉(zhuǎn)出做分錄吧

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:30

時間不一樣

樸老師 解答

2020-03-18 16:33

那就做一筆收入借銀行/應收貸主營業(yè)務收入貸銷項
轉(zhuǎn)出的時候借主營業(yè)務成本貸銀行

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:35

個人沒有開發(fā)票給我們哦

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:38

收到不應該是借銀行存款 貸應收賬款嗎

樸老師 解答

2020-03-18 16:41

是的,如果沒收到錢先開了發(fā)票那就是借應收貸收入貸銷項,然后收到的時候是借銀貸應收的,若果開票直接收到了那就是借銀行貸收入貸銷項

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:42

不太明白

樸老師 解答

2020-03-18 16:48

有的時候咱們開了發(fā)票是不是當時收不到錢

茶@( ̄- ̄)@ 追問

2020-03-18 16:51

是啊  我這個是當月開  當月收  當月付

樸老師 解答

2020-03-18 16:59

你是隔了幾天收的也是先做應收賬款

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相關問題討論
管理費計入其他業(yè)務收入,就行了
2020-03-18 16:18:11
必須有對公的賬戶 才合法
2019-08-08 14:51:35
你好;? ?你 紅沖無票收入按照小規(guī)模的稅率來開票即可? ?
2021-12-28 15:22:57
你好,那你們單位主營是什么的?
2022-09-21 13:06:19
你好 就是對方不要發(fā)票對嗎 正常入賬 按無票收入 確認收入和納稅 和開票的一樣做賬
2019-11-16 10:06:06
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