
8月增值稅實(shí)際應(yīng)納稅額是1萬,但是由于銀行款項(xiàng)不足。8月做了零申報(bào),9月報(bào)增值稅的時候要怎么報(bào)?
答: 你好,你需要去做8月份所屬期增值稅的更正申報(bào)才是的
上月增值稅一鍵零申報(bào)的,忘記填本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么辦?能在這個月申報(bào)的時候填嗎?
答: 你好,申報(bào)有錯的去大廳更正申報(bào)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
稅務(wù)系統(tǒng)納稅信用評級時,有個增值稅零申報(bào)或負(fù)申報(bào)指標(biāo),對應(yīng)的是增值稅納稅申報(bào)表的“24行應(yīng)納稅額合計(jì)”對嗎?只要24行是正數(shù),34行“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”為零,也不判斷為零申報(bào)或負(fù)申報(bào),這樣理解對嗎?
答: 你好,不是,要看34行的
小規(guī)模的增值稅申報(bào)表上,應(yīng)納稅額是零的,是不是就可以零申報(bào)了,一般納稅人也這樣嗎?
老師,增值稅申報(bào)表里面,應(yīng)納稅額合計(jì),為什么是,“應(yīng)納稅額+簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額-應(yīng)納稅額減征額”?
一般納稅人增值稅以前月份的稅都交了,當(dāng)月為零申報(bào),申報(bào)主表應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該顯示為0
請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報(bào)時,主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝謝老師

