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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-18 15:38

你好 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)貸:其他應(yīng)付款  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

眼前人 追問

2020-03-18 15:54

增值稅申報(bào)時(shí)收入減成本才是本期收入,不滿30萬不繳稅,收入100萬,成本70萬。這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄

答疑蘇老師 解答

2020-03-18 15:58

你好 借:應(yīng)收賬款(銀行存款) 100 貸:其他應(yīng)付款  70  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29.13  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 0.87

眼前人 追問

2020-03-18 17:05

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-03-18 17:33

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 借:應(yīng)收賬款(銀行存款)貸:其他應(yīng)付款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2020-03-18 15:38:36
你好,賬務(wù)處理是一樣的,只是稅銷項(xiàng)稅金不一樣。銷項(xiàng)稅金是按差額計(jì)算的。
2020-04-13 20:57:24
你好 按1%開票確認(rèn)收入就可以了?
2020-11-17 10:41:50
你好,把多計(jì)提的沖銷就是了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;稅金及附加
2019-04-17 11:14:36
小規(guī)模免征增值稅會(huì)計(jì)分錄是指符合小規(guī)模納稅人資格的企業(yè)所做的會(huì)計(jì)分錄。 案例: 假設(shè)公司A是一家小規(guī)模納稅人,它在2019年1月28日買入一批原材料,原材料價(jià)款為100元,該原材料免征增值稅,因此該交易的會(huì)計(jì)分錄如下: 原材料(物料科目) 100 應(yīng)付賬款(貸方) 100 結(jié)論:以上就是小規(guī)模免征增值稅會(huì)計(jì)分錄的一個(gè)案例。
2023-02-24 18:43:43
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