老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報(bào)≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報(bào)>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來嗎? 答

2018年的年報(bào)中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表里面的數(shù)據(jù)現(xiàn)在還能改嗎?如果能改的話,怎么該呢?是去稅務(wù)局大廳還是自己在電子稅務(wù)系統(tǒng)中就能改?
答: 你好 你帶著正確申報(bào)表 公章 經(jīng)辦人身份證去 當(dāng)?shù)囟惥指?。。 你先電話問問你們專管員是否允許你修改 。
財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里有研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目,但是稅局系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表格式里沒有研發(fā)費(fèi)用,那研發(fā)費(fèi)用要?dú)w到哪個(gè)項(xiàng)目呢
答: 沒有的話,可以并入管理費(fèi)用的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司做了研發(fā)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表,但是2016年度的研發(fā)費(fèi)用老板說不上報(bào)了,研發(fā)費(fèi)用就沒在稅務(wù)局備案。只是我公司用友系統(tǒng)里自己做的研發(fā)費(fèi)用表(研發(fā)費(fèi)用主要包括人員勞務(wù)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi),還有其他費(fèi)用):做匯算清繳時(shí)候有一個(gè)表:期間費(fèi)用明細(xì)表。這上面有二、勞務(wù)費(fèi)、七、資產(chǎn)折舊、還有十九、研究費(fèi)用,那用友里面的研究費(fèi)用可以直接填在匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用里嗎,還是要把研究費(fèi)用按照實(shí)際明細(xì)內(nèi)容登記到除研究費(fèi)用外管理費(fèi)用下面的其他項(xiàng)目中?
答: 填到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里。沒有備案的話只是不讓加計(jì)扣除而已

