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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-03-18 12:02

一、2月份的賬務處理:
借:預付賬款
貸:銀行存款
二、3月份賬務處理
借:固定資產
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款
三、4月份開始計提折舊

無心的火車 追問

2020-03-18 12:05

老師你好,預付賬款和應付賬款有何區(qū)別,我做到應付賬款里的可以嗎

江老師 解答

2020-03-18 12:06

預付賬款少的單位,可以直接用應付賬款核算。應付賬款的借方余額,重分類屬于預付賬款,應付賬款的貸方余額才是預應付賬款,預付賬款的貸方余額屬于應付賬款,預付賬款的借方余額屬于預付賬款。

無心的火車 追問

2020-03-18 12:12

好的,老師麻煩在問你下,我分管幾家公司賬,但是一家公司我雖然是財務,不是這家公司員工,不在人員編制里,現(xiàn)在發(fā)臨時工工資,老板把錢打到我的卡里,5萬元發(fā)放臨時工工資,工資發(fā)放我用微信和現(xiàn)金發(fā)放的,是否可以,賬務怎么處理,另外臨時工要報個稅嗎

江老師 解答

2020-03-18 12:14

這個是需要申報個稅或開具勞務費發(fā)票,另外發(fā)放工資屬于不規(guī)范的操作,可以進行工資或勞務費的賬務處理,不報個稅,可能導致發(fā)放了工資,也不認可這樣的費用,無法在企業(yè)所得稅稅前列支工資費用。就是這樣的結果。

無心的火車 追問

2020-03-18 12:25

按照個稅里勞務報酬所得申報,不是工資薪酬所得申報吧,正常應給如何發(fā)放臨時工工資,還請老師指點下

江老師 解答

2020-03-18 12:27

給臨時工發(fā)放工資,這個是按勞務報酬進行申報個稅,勞務報酬所得現(xiàn)在也是綜合所得的個稅,工資所得也是申報綜合所得的個稅,按工資薪金申報個稅

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一、2月份的賬務處理: 借:預付賬款 貸:銀行存款 二、3月份賬務處理 借:固定資產 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 三、4月份開始計提折舊
2020-03-18 12:02:49
你好,借在建工程貸銀行存款,然后玩夠了之后一塊轉固定資產,借固定資產貸在建工程。
2021-11-29 13:41:44
你好! 具體是什么業(yè)務呢
2020-03-23 11:17:12
最上面的章上在面寫的哪監(jiān)制的 看不清楚
2019-08-29 15:44:36
學員你好,如果一批到貨的話不可以推遲到明年入賬
2021-12-13 08:05:49
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