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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-18 09:53

你好,同學(xué)。
現(xiàn)在沒有專用 基金了,現(xiàn)在直接是計固定資產(chǎn),正常折舊,折舊期末轉(zhuǎn)累計盈余。

李念bB 追問

2020-03-18 09:54

以前的那筆放在 專用基金 的固定資產(chǎn)基金 怎么辦?怎么處理?現(xiàn)在年初做賬。

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 09:55

之前的不管,這是之前老準(zhǔn)則處理的,新準(zhǔn)則按新的處理就是

李念bB 追問

2020-03-18 13:14

新舊銜接時候是不是要把基金的余額轉(zhuǎn)入累計盈余

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 13:55

需要的新舊會計準(zhǔn)則這塊銜接的時候,老的準(zhǔn)則里面的凈資產(chǎn)要平移到新的準(zhǔn)則里面的累計盈余里面來。

李念bB 追問

2020-03-18 13:58

明白了謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 14:00

客氣,祝你工作愉快

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你好,同學(xué)。 現(xiàn)在沒有專用 基金了,現(xiàn)在直接是計固定資產(chǎn),正常折舊,折舊期末轉(zhuǎn)累計盈余。
2020-03-18 09:53:33
固定資產(chǎn)沒有改的同學(xué)和過去是一樣的
2019-09-10 12:10:47
您好,建議借記“累計盈余”科目,貸記“固定資產(chǎn)累計折舊(或無形資產(chǎn)累計攤銷)”科目,來把這個差額做平。
2019-06-21 20:22:33
不會存在你這種情況的,你這種情況應(yīng)該是數(shù)據(jù)不全,因?yàn)槟阏f了沒有交接。這一塊兒的數(shù)據(jù)不全,自然就會不平,資產(chǎn)等于負(fù)債加凈資產(chǎn)。
2020-02-05 10:55:23
沒有零余額就轉(zhuǎn)入銀行存款或者立即盈余科目
2022-12-12 15:16:47
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