
老師,2018年有應(yīng)該記固定資產(chǎn)的,沒(méi)記。2019新會(huì)計(jì)制度下怎么補(bǔ)記固定資產(chǎn)? 之前做的是 借:辦公設(shè)備購(gòu)置 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在可以做 借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余 嗎 ?
答: 你好,對(duì)的,借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余
政府會(huì)計(jì)制度下其他應(yīng)付款購(gòu)買固定資產(chǎn)入賬怎么分錄 ,,
答: (1)政府會(huì)計(jì)制度下:確認(rèn)其他應(yīng)付款拒付,借:其他應(yīng)付款,貸:其他收入。(2)購(gòu)買時(shí)借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款(零余額帳戶用款額度)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
新舊政府會(huì)計(jì)制度銜接中其他應(yīng)付款的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么處理,另外固定資產(chǎn)累計(jì)折舊年末應(yīng)該如何處理
答: 其他應(yīng)付款不做預(yù)算會(huì)計(jì)銜接,只做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銜接,與原賬的其他應(yīng)付款內(nèi)同基本相同。固定資產(chǎn)累計(jì)折舊如果沒(méi)有計(jì)提過(guò)折舊,需要不提折舊,借:累計(jì)盈余 貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。期末不用做處理。


以夢(mèng)為馬 追問(wèn)
2020-03-18 10:48
何江何老師 解答
2020-03-18 10:50