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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-18 08:48

你好,轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以
借:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2020-03-18 08:53

我也是這樣轉(zhuǎn)的,這里還是差0.01分,下個(gè)朋怎么沖呀

立紅老師 解答

2020-03-18 09:00

你好,將這0.01轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用——其他就可以的。

以夢(mèng)為馬 追問(wèn)

2020-03-18 09:18

是不是這樣做分錄

立紅老師 解答

2020-03-18 09:26

你好,是的,是這樣的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
做賬,肯定是發(fā)票的稅費(fèi)準(zhǔn)確金額入賬處理,不存在差0.01元。
2020-03-18 08:41:50
我也是這樣轉(zhuǎn)的,這里還是差0.01分,下個(gè)朋怎么沖呀
2020-03-18 08:53:33
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)怎么寫的分錄
2020-07-21 11:08:50
學(xué)員您好,這種情況是要的。借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023-07-14 19:37:15
您好 請(qǐng)問(wèn)大概有多少金額
2019-02-25 13:47:24
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