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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-17 19:00

沒有勾選的對的

溫暖 追問

2020-03-17 19:03

好的。還有一個金額小的也發(fā)現(xiàn)忘記記錄應交稅金進項稅了,是去年的了,怎么調整?

郭老師 解答

2020-03-17 19:08

致我那分錄是怎么做的

溫暖 追問

2020-03-17 19:16

沒看明白您的回復?

郭老師 解答

2020-03-17 19:17

打錯了
之前分錄怎么做的

溫暖 追問

2020-03-17 19:20

之前的進項稅沒做,都直接進成本里了。是去年的了

郭老師 解答

2020-03-17 19:20

借應交稅費-待認證貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

溫暖 追問

2020-03-18 09:01

還就是發(fā)現(xiàn)一筆暫估入庫有差額也沒調整,這種有差額的怎么做處理?

郭老師 解答

2020-03-18 09:03

和發(fā)票有差額嗎
多暫估了還是少暫估了

溫暖 追問

2020-03-18 09:10

和發(fā)票有差額。
1.多少都分別怎么調整
2.比方應付款是同一個單位,暫估的話需要再設立一個應付款二級科目嗎?還是直接摘要寫暫估就行,不需要重新設置應付款-暫估科目了?

郭老師 解答

2020-03-18 09:13

1.
我大姑得多借應付貸,以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配,
如果暫估的少做上面相反的分錄。
2.不用
二級科目寫對方公司名稱就可以。

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相關問題討論
沒有勾選的對的
2020-03-17 19:00:45
你好,借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-11-07 10:02:24
借;原材料等科目 貸;應交稅費(進項稅額)
2017-05-15 16:06:06
您好 做跟上個月進項入賬相同的紅字分錄沖減
2019-07-09 12:47:55
這是因我公司去年有一筆的成本因當時沒能取得發(fā)票,所以全部進行成本費用,但今年取得發(fā)票,我公司已于本年進行了調整,現(xiàn)在審計說要調整,應該怎樣做調整分錄?
2018-06-14 16:54:20
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