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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-03-17 17:32

你好,同學。
首先,你是清理 各下級單位下面有余額的科目 ,直接把有余額的科目 并到一起處理。
至于款項如果要匯總歸到總的賬戶,也是要轉(zhuǎn)過來的。

小石頭兒 追問

2020-03-18 11:45

謝謝老師,主要是沒經(jīng)歷過合并,不知道該怎么走,什么流程都不知道。下級單位財務(wù)問我時,我也回答不了,就很著急?,F(xiàn)在是進行到合賬了,用的財務(wù)軟件,直接在期初余額中將合并單位的數(shù)值填上,原賬封存了。因為內(nèi)部兩個下級單位合并,不涉及上級,上級還需要處理嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-03-18 12:03

不需要,首先是兩個企業(yè)的報表直接相加,然后你對內(nèi)部損益要進行抵消 調(diào)整就可以了

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你好,同學。 首先,你是清理 各下級單位下面有余額的科目 ,直接把有余額的科目 并到一起處理。 至于款項如果要匯總歸到總的賬戶,也是要轉(zhuǎn)過來的。
2020-03-17 17:32:43
這個不需要的,記賬軟件會自動將數(shù)字過到今年的。
2020-01-03 12:12:17
你按抵減這個一部分做賬,沒有抵減不做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-11-18 18:12:03
光期初余額是做不了賬,需要有業(yè)務(wù)才有分錄,你啥業(yè)務(wù)都沒有做不了分錄
2019-07-01 08:42:37
你好 你好 不用劃紅線的??
2022-11-12 14:18:41
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