
紅沖發(fā)票后,稅務(wù)局增值稅那里怎么報?
答: 你好,銷項紅沖之后,按正數(shù)銷項減去負(fù)數(shù)銷項之后的收入、稅額進行申報?
稅務(wù)局讓增值稅卷票缺聯(lián)紅沖什么意思?怎么操作
答: 你好,紅沖就是讓你開紅字發(fā)票吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅普票跨月沖紅,發(fā)票驗舊時原發(fā)票和沖紅發(fā)票用帶去稅務(wù)局嗎
答: 你好,增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票隔月都不允許作廢的,如果當(dāng)時開錯了,在次月只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票。不同的是專用發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時候需要到稅局開具“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,而普通發(fā)票開具負(fù)數(shù)發(fā)票的時候在電腦開票系統(tǒng)中直接開具就行了。







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


