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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-17 08:53

你好  那你現(xiàn)在就暫估費用   借費用 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 來做 。 次年收到發(fā)票  紅沖  借銀行存款借費用負數(shù)  在做一筆 借費用  進項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款。

追問

2020-03-17 09:04

老師,我的情況是這樣,廠子在籌建期,廠房已經(jīng)蓋好了,但是有好多票還沒有回來,老板說,到20年的匯算清繳一定可以回來,因為廠房已經(jīng)達到了預(yù)定使用狀態(tài),怎么辦呢,老師

meizi老師 解答

2020-03-17 09:09

你好 那你就先走在建工程暫估入賬。到時你完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去核算  次月開始折舊; 到時你匯算之前取得發(fā)票折舊額都是可以稅前扣除的

追問

2020-03-17 09:10

暫估入賬,等到發(fā)票回來了就沖紅原來的,再重新做一筆分錄,以前計提的折舊不需要改,糾結(jié)著新的固定資產(chǎn)原值計提就可以是嗎

追問

2020-03-17 09:11

老師,這么做可能太麻煩,我可以晚一些轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎

meizi老師 解答

2020-03-17 09:18

你好 如果你晚入固定資產(chǎn)的話 就晚折舊了。 我的建議是暫估入固定資產(chǎn) 次月折舊 然后收到發(fā)票 有差異的話調(diào)整你的折舊額。 之前的折舊不用調(diào)整。 調(diào)整你后期的折舊金額即可

追問

2020-03-17 13:01

晚計提折舊有什么影響嗎老師

meizi老師 解答

2020-03-17 13:04

你好   就是 比如你固定資產(chǎn)是2月達到預(yù)定使用狀態(tài)的  因為你沒發(fā)票  你也得在2月入固定資產(chǎn) 3月折舊的。 如果你等著發(fā)票來了 可能是5月了。那么你5月入固定資產(chǎn)6月才折舊 就晚折舊了幾個月了

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這個年前是否暫估了這個費用。如果是暫估了,金額一致不用調(diào),如果是金額不一致,按發(fā)票的金額與實際暫估的金額調(diào)增調(diào)減。沒有暫估,不用填寫
2019-05-31 17:33:59
你好,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的
2020-05-21 16:15:15
匯算清繳的時候,不需要調(diào)出來
2020-05-21 10:27:51
你好 補做賬 在19年走以前年度損益調(diào)整
2019-06-19 16:44:35
填寫在納稅調(diào)整明細表里的其他里面
2021-04-26 13:00:19
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